璐同学,你好,关于如何理解题中计算式子-25+20的意思? 我的回答如下
准注会你好
所得税费用=当期应纳税额+递延所得税负债-递延所得税资产
题干中已告知年初递延所得税负债是20,年末是25,说明其中发生额是5万,是会影响到当年的所得税费用的
继续加油~
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展开璐同学:
(210-10+20)*25%+5 这不就是当期所得税+递延所得税负债吗 我不理解地方在这里,不明白干嘛还得用(210-10+20)*25%-25+20啊
展开璐同学,你好,关于如何理解题中计算式子-25+20的意思? 我的回答如下
当期本来你应该缴的税是(210-10+20)*25%,就是因为从里面掏出了(25-20)计入了贷方的负债,所以当期应交所得税变成了50,就是分步计算了
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老师
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可爱的同学,你好呀~当月已经提取折旧费用20万元,但是固定资产是当月增加下月开始计提折旧所以这20万应该加回去老师这么解答,同学可以理解吗~
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