旺同学
甲公司购进美国公司一批货物,甲公司代扣代缴200元税交给税务机关,然后这200元还可以当作甲公司的进项税进行抵扣么?抵扣需要什么手续呢?税务机关给开具的凭证还是美国公司呢?
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同学你好
这里要看具体情形,属于缴纳的进口增值税。购买方可以用于日后国内销售时销项税额的抵扣。这里的进口增值税应当获取海关开具的增值税缴款书作为抵扣依据
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这是2个200元是吧,相当于400元,其中一个200元交给税务机关,另一个当作200元进项税抵扣。
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同学你好,甲公司作为进口商扣缴进口增值税200后,他可以用于日后销售产生销项税额的抵扣
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代扣代缴给税务机关的税需要什么手续么?
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同学你好,需要扣缴义务人向税务机关申报代扣纳税申报手续。
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老师您好,代扣代缴方进行纳税申报200元,从海关那取得可以抵扣的专项缴款书200,一出一抵,相当于一销项一进项为0了对吧?谢谢
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你好同学,代扣代缴方进行纳税申报200元这个不是销项,是企业代扣代为缴纳的,将来是可以做为进项税额从销项税额中抵扣的。
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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