锅同学
委托代销应该是视同销售,那增值税不应该[销项税—进项税]吗?为什这里直接直接就是增值税=销项税?是因为应交税费各月末无余额,所以没有进项税吗?
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锅锅同学,你好,关于委托代销应该是视同销售,那增值税不应该[销项税—进项税]吗? 我的回答如下
宇霞同学你好,
因为这里没有取得代销清单,所以没有进项税可以抵扣哦。需要针对收入3000全额纳税。
希望帮助你理解~学习加油 :)
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展开锅同学:
老师,本公司委托乙公司代销,成本2500对应的进项税不可以抵扣吗?
展开锅锅同学,你好,关于委托代销应该是视同销售,那增值税不应该[销项税—进项税]吗? 我的回答如下
不可以用成本价计算进项税额哦,进项税一般是取得了增值税专用发票之后,按照发票金额进行抵扣哦。
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展开锅同学:
那收到代销清单,手续费对应的进项税就可以抵扣吗?代销清单是专票?
展开锅锅同学,你好,关于委托代销应该是视同销售,那增值税不应该[销项税—进项税]吗? 我的回答如下
委托代销业务中,委托方的进项是支付给受托方的手续费,手续费的进项税额可以抵扣。代销清单不是增值税专用发票哦。
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S老师
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