曾同学

免抵税额是要交的税额吗?

免抵税额是要交的税额么?

来自 曾同学 的提问 2020-08-23 19:58:04 阅读2344

曾太媛同学,你好,关于免抵税额是要交的税额吗? 我的回答如下

认真的同学,你好~,

免抵税额是说,原来可以因为出口免税退回的进项。

现在拿来抵减了内销的增值税,


所以不是要交税,是减少内销增值税哈。


希望老师的解答能帮助到你~


以上是关于税,免抵税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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曾同学:

抵完之后剩余的部分不是应纳税所得额么?这部分不要交税怎么处理?

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曾太媛同学,你好,关于免抵税额是要交的税额吗? 我的回答如下

免抵退是这样,会有两个数,

以这题为例,

一个是应纳税额=-12

另一个是可退的上限(也就是免抵退税额)=22


两者相比退小的,

所以,免抵税额=22-12=10,剩下的12就是可以退给企业的。


意思说,22里面,有12万退给了企业,

另外10万,抵扣了内销原本要交的增值税。


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曾同学:

内销的应纳税额都已经是负数了,再想抵扣不是得结转到下期了么,那不是成了留抵税额?

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曾太媛同学,你好,关于免抵税额是要交的税额吗? 我的回答如下

内销的应纳税额是负数,如果没有外销的“免抵退”税额,那就直接是下期的留抵税额了

但是本题中应纳税额是负数的绝对值小于出口货物“免、抵、退”税额,应退的税额就是12万,就是把12万全部都退了呢,就不存在留抵税额了哟

同学继续加油喔!

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曾同学:

老师仔细看下我的问题好么?我明白12万是要退的,我问的是剩余的10万怎么处理?你说是10万抵扣原来的内销,原来的内销应纳税额是-12,这个10万怎么抵扣?-12-10=-22?这样么?

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曾太媛同学,你好,关于免抵税额是要交的税额吗? 我的回答如下

国内内销的销项税不是13万吗,这里可以这么去理解。因为要退22万给。但是如果退了22万。

这个时候进项就只有3万, 销项税额是13,那么又要在国内缴纳10万是增值税,所以干脆退12万,国内10的销项也不缴纳了。


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