解同学

2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误?

老师,这里b怎么错了,2018年有个递延所得税确认啊,18年的存货和资产减值相互抵消,对于19年来说就只有递延所得税资产对应年初未分配利润啊

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来自 解同学 的提问 2020-08-24 09:21:16 阅读428

解卫宝同学,你好,关于2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误? 我的回答如下

认真努力的同学,你好~

18年 的抵销 最后 对存货的影响金额是0,对损益的影响最后也是0,所以B 是0才对。

祝学习愉快

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解同学:

那18年的递延呢

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解卫宝同学,你好,关于2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误? 我的回答如下

18年后的 要看 后面是否有 存货是否 有 抵销影响金额,有的话就需要确认 递延所得税。


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解同学:

老师,我是这个意思啊,18年应该有递延,那在19年应该有借递延所得税资产贷年初未分配利润,所以应该有100的年初未分配利润

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解卫宝同学,你好,关于2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误? 我的回答如下

同学,你需要把 其他的 年初未分配 利润  合起来啊。

不能只看一个

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解同学:

别的都抵消了啊,就递延所得税资产没抵消啊

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解卫宝同学,你好,关于2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误? 我的回答如下

你把连续两年的分录写出来给我看看。 你分录估计是写错了


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解同学:

老师,我红笔圈的是不是有问题?就是资产减值后这个内部未实现损益部分就没有,但是税法角度这个减值不承认的啊

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解卫宝同学,你好,关于2018年有个递延所得税确认,选项B为何错误? 我的回答如下

同学你好

   在2018年无需调整递延所得税哦,只需要考虑资产减值损失即可,原因是由于站在乙公司角度而言,计税基础为2000万元,减值500万元后账面价值为1500万元,而合并报表中需要计提100万元导致账面价值为1500万元,而计税基础为2000万元,所以税款差异均为125万元,差异仅仅在于计提的减值损失。


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