汪同学
\n//glive.gaodun.com/upload/157427/2bfb50f49df8187c3aaef346f261fce1a6ca9c3b\n税法周测17里面的第6题,为什么要调增的是利润150万元?而不是调增收入5000万,同时调增超标部分的捐赠支出? 会计在当时做账的时候就应该是借:营业外支出415 贷:库存商品350 应交税费—应交增值税(销项税额)
展开汪洋同学,你好,关于税法周测17里面的第6题,为什么要调增的是利润150万元? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
公益性捐赠赠送物品有两个调整,一个是针对营业外支出和利润总额的12%比较,限额扣除,这个营业外支出就是产品的成本价和销项税额的合计;
还有就是因为产品所有权转移了,所以有税法上的视同销售收入和视同销售成本,增加应纳税所得额
有问题继续追问哦~
以上是关于税,税法相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开汪同学:
那不是就只需要调增收入5000万就行了吗?成本会计上已经做账了啊,无需再针对成本部分再调整了吧? 会计当初做账应该是: 借:营业外支出 415 贷:存货 350 应交税费—应交增值税(销项税额) 65
展开汪洋同学,你好,关于税法周测17里面的第6题,为什么要调增的是利润150万元? 我的回答如下
但是税法上视同销售的收入要和成本匹配的,会计上成本价格是作为营业外支出,两者不冲突
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S老师
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