肉肉巧克力同学,你好,关于这道题中当月允许抵扣的进项税额怎么计算? 我的回答如下
勤奋的同学你好:
当期允许抵扣的进项税额=40.16*98%+135=174.36万元
祝同学逢考必过。继续加油哟~
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展开肉同学:
老师,40.16乘以98%是什么?题目说98%取得收入是300,这个不算进项吗
展开肉肉巧克力同学,你好,关于这道题中当月允许抵扣的进项税额怎么计算? 我的回答如下
40.16*98%是进口环节的增值税,因为2%作为职工福利,所以这2%不可以抵扣进项税额,剩余的98%作为可以抵扣的进项税额;取得收入300万元是销项税额不能放在进项税额里面。
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展开肉同学:
好的,老师,(5)中业务4当月允许抵扣的进项税额1500乘9%是什么?
展开肉肉巧克力同学,你好,关于这道题中当月允许抵扣的进项税额怎么计算? 我的回答如下

业务4中的购置房产允许抵扣的进项税额1500*9%
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展开肉同学:
老师,不动产相关的税额可以一次性抵扣,这道题是1500乘以9%,我现在拍的这道题答案中是直接抵扣180,这两题不一样的解题思路,麻烦老师帮我解答一下,我还是没有看明白
展开肉肉巧克力同学,你好,关于这道题中当月允许抵扣的进项税额怎么计算? 我的回答如下
因为这个180万元的这个题目直接给的税额,所以不用再乘以9%;上面一个题目是给的价款,所以需要乘以9%才是税额。老师这样讲解可以理解?
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展开肉同学:
可以理解了,谢谢老师
展开肉肉巧克力同学,你好,关于这道题中当月允许抵扣的进项税额怎么计算? 我的回答如下
继续加油~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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