思同学
年底消费满10万免费使用公司提供的应税服务如免费使用会议场地,免费的服务视作销售吗?如果视作销售,会多交增值税,有什么方法可以少交或者补交这部分免费服务产生的税金吗?
展开思*意境同学,你好,关于年底消费满10万免费使用公司提供的应税服务是否视作销售? 我的回答如下
认真的同学:
根据增值税法的规定,无偿向其他人提供服务,属于增值税的视同销售范围,需要按照视同销售缴纳增值税。
对此销售奖励部分,可以视作平销返利处理,供货方开具红字增值税专用发票,此时供货方可以冲减销售收入,冲减销项税额(但是需要注意的是不可以将销售额做的明显低于正常销售价格,此时有税务稽查风险)。相应的按照提供服务对应的销售金额,开具销售发票。
希望能够帮助你~!加油~!
以上是关于税,应税服务相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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