沐染同学,你好,关于增值税进项税额加计扣除如何账务处理? 我的回答如下
爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好
发生当期根据可抵扣进项计提可加计抵减额,怎么做会计分录?
借:固定资产、原材料、费用等科目
应交税金—应交增值税—进项税金
应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
贷:银行存款
当期发生不可抵减进项税额期末转出进项,怎么做会计分录?
借:成本、费用科目
贷:应交税金—应交增值税—进项税金转出
应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
当期进项加计额抵减应纳税额的时候,怎么做会计分录?
借:应交税金—交增值税—进项加计抵减额
贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开沐同学:
老师这样做加计抵减额是冲减成本或费用,在实务中一个月会有上百张抵扣联,每比业务都这样做会增加不少工作量,有更简单的方法吗? 比如一次计入: 借:应交税费-加计抵减额 贷:营业外收入 再结转到应交税费-未交增值税
展开沐染同学,你好,关于增值税进项税额加计扣除如何账务处理? 我的回答如下
理论上是我刚上面说的这样,实务中可能依据企业的实际情况不同会有不同的简便处理方法,怎么处理简便一点,建议同学可以问一下身边和你们公司类似行业的公司老会计看看尼~老师这边主要是理论培训,实务操作比较少尼~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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