淡同学

印花税那在1月申报缴纳就核在1月的费用里了,这个合理么?

老师早上好,今天有两个问题想请教。1.收到一笔客户汇款的款项,第二天及时退回给客户了。收到时做:借:银行存款,贷:其他应付款。退回时,是做:借:其他应付款,贷:银行存款叻。还是用红字冲销:借:银行存款(红字),贷:其他应付款(红字)。 2.昨天听课,老师说印花税不用计提。正好我1月申报了公司20年的印花税,如果在12月不计提的话,那在1月申报缴纳就核在1月的费用里了,这个合理么。

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来自 淡同学 的提问 2021-02-05 10:35:41 阅读534

淡忘同学,你好,关于印花税那在1月申报缴纳就核在1月的费用里了,这个合理么? 我的回答如下

勤奋的同学你好

问题一,退回时作反向分录即可

问题二,实际工作中不是当期申报直接缴纳的情形,应当在完成申报纳税后计提核算。印花税的核算实际工作时,需要分情形判断合适方法。

该内容属于实际工作问题,仅供参考

祝你学习愉快!!

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淡同学:

好的,谢谢老师……又有个新问题:今年的工会经费是先征后返。我计提的:借:管理费用,贷:其他应付款-工会经费叻。那后期收到工会经费返还时,作什么科目叻:是直接冲管理费用么,还是作为营业外收入。辛苦老师作答!

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淡忘同学,你好,关于印花税那在1月申报缴纳就核在1月的费用里了,这个合理么? 我的回答如下

同学你好

这类情形,实际工作中两者处理方法应当都可以的哈,个人习惯作冲减

属于实际问题,仅供参考!

祝你学习愉快!

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淡同学:

好。感谢老师答疑。

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淡忘同学,你好,关于印花税那在1月申报缴纳就核在1月的费用里了,这个合理么? 我的回答如下

不谢,同学加油!!

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