S同学
老师您好!想问一下“税务机关调整”中的“职工福利费支出=100+200=300”中两个数据分别是什么?而为什么不是第二项的400加上第四项的100,共500呢?另外,“企业自己申报:计入工资总额的费用1200”完全剔除了第二项和第四项,那在会计中这两类支出应该怎么处理?
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Sunny®孙媛同学,你好,关于“税务机关调整”中的“职工福利费支出=100+200=300”中两个数据分别是什么?为何不是第二项的 我的回答如下
勤奋的同学,你好~
交通补贴和住房补贴400和企业为高危工作岗位人员提供福利性津贴100,这两个是福利性补贴,并入工资总额一起计算,会计作为应付职工薪酬-工资核算比较好
所以福利费支出只有内设福利部门的100和为职工发放供暖补贴200,福利费支出单独算
税法规定福利费支出限额=工资总额*14%
老师这么解答,同学可以理解吗,继续加油哦!
以上是关于税,税务相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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所以福利性支出从税法意义上可区分为:1.工资薪金,2.实际意义上福利费支出。而归属于工资薪金需要符合两个条件:1.有制度,2.与工资固定发放。
展开Sunny®孙媛同学,你好,关于“税务机关调整”中的“职工福利费支出=100+200=300”中两个数据分别是什么?为何不是第二项的 我的回答如下
对的,第一种也叫福利性补贴哈
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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