任同学
此题中笔所指处,题目中关于1200可抵扣暂时性差异明确说明200是2017年转回,其余2018年转回,那么所使用的税率也应该是部分15%,部分25%,为什么这里只用15%?
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任云峰同学,你好,关于此题关于1200可抵扣暂时性差异明确说明200是2017年转回,其余2018年转回,为何这里只用税率 我的回答如下
准注会同学,你好
这个说明是站在后来的角度得知的。因为没有想关的具体折旧和摊销等进度,所以不视为在2016年年底就已经知道后续的转回进度。
老师这么回答同学能理解吗
如有疑问,欢迎再次提问
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以上是关于税率,税率计算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开任同学:
但题目中对于1200也是有明确转回安排的?是否我以后做题除非有折旧安排,其他的都只考虑下一年的税率?
展开任云峰同学,你好,关于此题关于1200可抵扣暂时性差异明确说明200是2017年转回,其余2018年转回,为何这里只用税率 我的回答如下
是否我以后做题除非有折旧安排,其他的都只考虑下一年的税率?对的。
同学你已经完全理解里面的弯弯绕绕了。
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老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~用的非居民企业的税率 10% s属于在我国没有设立机构。场所,但是有来源于境内所得老师这么解答,同学可以理解吗~
老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~因为他是转租 x先承租再转租 老师这么解答,同学可以理解吗~
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