梦同学

借:年初未分配利润2000贷:营业成本2000分录对吗?

老师,上期那两笔分录怎么来的,2000怎么来的?能给我写一个不省略的过程吗?

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来自 梦同学 的提问 2021-03-04 11:18:22 阅读596

梦同学:

认真努力的同学你好呀~

上期母公司出售货物在个报上确认收入10000,结转成本8000,子公司个报上增加存货10000

但是在合报的角度看是不承认该笔交易的,所以需要抵消,

借:营业成本10000

    贷:营业成本8000

         存货2000

本期要把上期损益类的科目都换成年初未分配利润,并假设存货全部卖出了

则上期会计分录变为:

借:年初未分配利润10000

     贷:年初未分配利润8000

          营业成本2000

变形一下为:

借:年初未分配利润2000

    贷:营业成本2000

祝同学学习愉快,如有疑问欢迎再交流呀,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙



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