黄同学
28分49秒老师说的例子为什么小规模纳税人销售自己用过的物品是除以1.03*3%不是用的3%~2%
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勤奋的同学你好:
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产或旧货,减按2%征收率征收增值税。注意销售自己使用过的物品并不是固定资产,不能享受此优惠政策呢,应按照征收率3%计算缴纳增值税。
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老师之前不是说两车一游艇在2013年8.1之前购买没有进项,所以销售的时候按照3%~2%。但是现在不是有二手车了吗。他们是按照固定资产3%~2%还是按照二手车0.5%~0.5%
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勤奋的同学你好:
该规定不包括二手车经销业务,对从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2023年12月31日减按0.5%的征收率征收增值税,其销售额:
销售额=含税销售额÷(1+0.5%)
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没有明白老师说的,公司现在卖自己使用过的2013.8.1之前买的两车一艇,是不是可以看做销售未抵扣过进项自己使用的固定资产呢,以3%~2%计税。如果我是二手车经销商那么我出售二手车无论我是小规模还是一般纳税人都是用0.5%~0.5%
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勤奋的同学你好:
同学的理解是正确的,如果公司现在卖自己使用过的2013.8.1之前买的两车一艇,可以看做销售未抵扣过进项自己使用的固定资产,以3%征收率减按2%计税;
如果是二手车经销商,那么出售二手车时,无论是小规模还是一般纳税人都是减按0.5%的征收率征收增值税。
继续加油噢~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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