z同学

这种账要怎么处理?

比如当月收到一笔款,当月确认为收入,但是没有开票,但是当月已报税,然后后面补开票,这种账要怎么处理?

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来自 z同学 的提问 2020-03-11 12:00:00 阅读358

zlx同学,你好,关于这种账要怎么处理? 我的回答如下

勤奋的同学你好

你的假设是不成立的,不开票的情况下,企业为什么要报税了,这不是增加的企业现金的支出。

除非是税务机关查到了。不如同学讲下具体情况吧。

还有疑惑继续和老师联系哦

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z同学:

比如物业行业,我收到物业费,就确认为收入,但是我并不一定开票,再比如,老师公司收的学费,我当初没有索要发票,难道你们收到钱的时候不确认收入???

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zlx同学,你好,关于这种账要怎么处理? 我的回答如下

收到物业费就确认收入,这个账做错了吧。

那你

借:银行存款  

贷:预收账款吧   然后再去分摊你预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入,按月计算吧

开票的话

借:应收账款(银行存款)

贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 


我们公司(收到学费的)是不确认收入的

借:银行存款

贷:预收账款 (合同负债)

等我们提供服务的时候确认收入。


总结下:会计上确认收入和开票没什么特别的联系。

加入:你确认收入,但是不开票

借:银行存款

贷:直营业务收入。

然后开票

借:应收账款

贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 

还有疑惑继续和老师联系哦


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z同学:

我的意思是,我收到物业费1000,这1000可能我按实际月份,有些计入预收,有些计入主营业务收入,那么,报税时,我是以1000去缴税的,但是如果当时,我这1000我没有开票,我在后面的月份或者年份里,我补开票了,那么这种情况下,怎么处理?!?!

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zlx同学,你好,关于这种账要怎么处理? 我的回答如下

好的,老师知道了,同学你以后要是问实际工作的事可以直接问的没关系的,老师还以为同学问考试的事。

同学上个月做了不开票收入申报,开票的月份,那个不开票收入一栏填 负数 冲掉



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z同学:

跨年的也是这样操作吗

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zlx同学,你好,关于这种账要怎么处理? 我的回答如下

增值税 无所谓跨不跨年的,都一样

企业所得税才关心年度的是吧

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