题中的安装费按多少计税安装费的税率是怎么规定的呢?
许老师
老师已回答
爱学习的同学你好哟~一笔业务既销售产品又提供劳务的,属于混合销售。因为出售空调附带安装,所以安装费和空调一样的税率,使用13%。祝同学早日通过考试,继续加油哦~
这题的税率为多少?怎么算税?
许老师
老师已回答
爱学习的同学你好哟~2016年10月购入的,属于新项目,所以按一般方法计税。应缴纳增值税=1308/(1+9%)*9%=108祝同学早日通过考试,继续加油哦~
两题中的税率怎么算?
许老师
老师已回答
爱学习的同学你好哟~1、(78+90+0.15*200)/(1+13%)*13%=22.78万元2、(1500*500-50000)/(1+9%)*9%=57798.17元祝同学早日通过考试,继续加油哦~
向境外单位提供的完全在境外消费的服务 是0税率?
龚老师
老师已回答
爱学习的同学你好啊“那如果境内单位的境外机构(比如代表处)向境外单位提供设计服务,但由境内单位收款”,关于这段话,同学你可以举个例子老师看下。老师不想引起歧义。老师才好回答这个问题哦。继续加油哦,还有疑惑继续和老师沟通哦
关于餐饮服务的税率请您点拨提供餐饮服务的纳税人销售外卖食品?
王老师
老师已回答
正在努力的同学,你好!餐饮服务的税率一般是6%的~我是Echo老师,有什么问题欢迎随时和老师沟通,快乐的学习是效率最高哒,老师全程陪伴你~
途中在确认递延所得税资产时为什么用两种税率?
吴老师
老师已回答
勤奋的同学你好!本题中我们差异的转回是提前可以计算出来的,13年年底暂时性差异余额800,14年年底变成了1200,说明14年新增了400的差异,然后15年没变,16年余额变成了800,说明当年转回了400的差异,这个400的差异是13年年底的800差异中的一半,然后17年年末差异变成了0,说明17年当年差异转回了800,这个800中,有400是13年剩下的一半,有400是14年新增的差异400。由上可知,13年800的差异中,有400是16年转回,适用16年税率,有400是17年转回,适用17年的税率。14年是在13年的基础上新增了400的差异,这个差异是在17年转回的,所以需要用17年的税率。有问题可以继续跟老师进行沟通!加油呀!
增值税零税率的内外出,和内内承那块,内外出很好理解?
郑老师
老师已回答
爱思考(⑉°з°)-♡的税法宝宝,你好 那个增值税零税率的内外出,和内内承那块,内外出,这是什么意思尼~同学可以具体说下哦~老师这边好针对性的解答哈~ 希望老师的解答能够帮助到你! 快考试了,要坚持住哦~一定会取得好成绩呐~~