。同学
老师,第九章视同销售和税率 请问附图中:上图:销售方或购买方在境内的服务都视同销售 下图 向境外单位提供的完全在境外消费的服务 是0税率 。请问: 那如果境内单位的境外机构(比如代表处)向境外单位提供设计服务,但由境内单位收款,增值税怎么交?
展开。。。同学,你好,关于向境外单位提供的完全在境外消费的服务 是0税率? 我的回答如下
爱学习的同学你好啊
“那如果境内单位的境外机构(比如代表处)向境外单位提供设计服务,但由境内单位收款”,关于这段话,同学你可以举个例子老师看下。老师不想引起歧义。老师才好回答这个问题哦。
继续加油哦,还有疑惑继续和老师沟通哦
以上是关于税率,税率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开。同学:
上面那个请教题忘记附图(见下图)了
展开。。。同学,你好,关于向境外单位提供的完全在境外消费的服务 是0税率? 我的回答如下
同学你好:你提供的是什么服务啊有可能是免税,有可能是0税率哦
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老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~用的非居民企业的税率 10% s属于在我国没有设立机构。场所,但是有来源于境内所得老师这么解答,同学可以理解吗~
老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~因为他是转租 x先承租再转租 老师这么解答,同学可以理解吗~
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