这题免税货物的增值税怎么处理?
王老师
老师已回答
勤奋可爱的准注会同学,你好!无法准确划分的,就按照销售比例分配~~如果还有疑问,欢迎提问,请继续加油呀!
2019-10-08 18:24:50
阅读95
从小规模购入开了增值税专用发票也可以扣除吗?
袁老师
老师已回答
准注会你好~可以的,一般纳税人可以从税务局代开的专用发票抵扣进项。继续加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
2019-10-08 18:16:02
阅读145
增值税委托加工消费税委托加工的计税依据包括哪些费?
王老师
老师已回答
准注会你好(*´▽`)ノノ如果是应税消费品,两者的公式一模一样继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙,早日拿下CPA呀~
2019-10-08 17:39:13
阅读292
其他综合收益为啥不考虑税后的?
姚老师
老师已回答
准注会宝宝你好,直接说的是被投资单位其他综合收益的金额,说明已经是税后净额了,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
2019-10-08 17:12:26
阅读587
乙代替甲代扣代缴增值税为什么不做城建税计税依据?
王老师
老师已回答
勤奋可爱的准注会同学,你好!1、乙没有代甲企业缴纳增值税~题中没有说~2、是的3、对的4、对的5、对的~~如果还有疑问,欢迎提问,请继续加油呀!
2019-10-08 16:52:49
阅读251
甲业务中代扣代缴境外公司增值税自己需要缴纳增值税进项税额吗?
封老师
老师已回答
准注会同学,你好代扣代缴的增值税就是你的进项税额,如果取得了相应的票据,那么就可以作为进项税额抵扣勤奋的同学,请继续加油哦~~
2019-10-08 16:51:35
阅读280
出口免抵退税额改成300万,免抵税额是-20万吗?
邓老师
老师已回答
准注会你好呀,不对哦,如果应纳税额的绝对值320小于免抵退税限额380,那么应该退应纳税额,差额是免抵税额,城建税要缴纳。如果应纳税额的绝对值320大于免抵退税限额300,那么应该退免抵退税限额,差额是留底税额,城建税之前已经缴纳过。现在不用再缴纳。继续加油鸭ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
2019-10-08 16:45:10
阅读293
计算业务增值税税率用哪个?
袁老师
老师已回答
准注会你好~这个一般纳税人可以作为进项抵扣的,按照3%的征收率抵扣。继续加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
2019-10-08 16:19:32
阅读214
业务应该缴纳的增值税需减去支付给运输企业的进项税额吗?
王老师
老师已回答
勤奋可爱的准注会同学,你好!不能减,因为这个设备就是简易方法处理的,所以与之匹配的运费不能抵扣进项~如果还有疑问,欢迎提问,请继续加油呀!
2019-10-08 16:15:30
阅读270