关于增值税会计,进项税销项税的额外增值部分税额怎么看?
王老师
老师已回答
勤奋努力的同学:对的,同学的理解没问题,丙是最终那个环节的消费者,他是最终的负税人~务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
境内单位为境外单位提供完全发生在境外的咨询服务,会计分录需要缴纳增值税吗?
杨老师
老师已回答
亲爱的同学,你好~需要的哈,需要注意下列情形不属于在境内销售服务或者无形资产:(1) 境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务;(2) 境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产;(3) 境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产;(4) 财政部和国家税务总局规定的其他情形注意防护好好照顾自己,加油哦~
工矿基地开采原煤,连续加工成蜂窝煤对外销售会计分录是按照建筑服务缴纳增值税吗?
邓老师
老师已回答
勤奋的同学你好,蜂窝煤是货物,所以增值税直接按照销售一般货物征收增值税即可。你再理解看看,继续加油哦~
港口设施经营人收取的港口设施保安费按照什么 服务缴纳增值税?
丁老师
老师已回答
勤奋的同学,你好港口设施经营人收取的港口设施保安费按照港口码头服务缴纳增值税。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
增值税都可以通过税金及附加吗?
罗老师
老师已回答
亲爱的同学你好,不通过税金及附加,增值税是价外税,不通过税金及附加科目核算。税金及附加属于损益类科目。祝 学习愉快,身体健康!
科目里面应该是预缴还是预交呢
李老师
老师已回答
爱思考的宝宝,你好老师查了教材,是应交税费-预交增值税,我们以教材上的表述为准即可哈继续加油,坚持就是胜利
能否解释一下图中关于增值税的问题并写出相关会计分录?
王老师
老师已回答
认真的同学你好~比如当月有销售业务产生增值税借:银行存款 113 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项税额)13月末要交增值税,此时借:应交税费-应交增值税(转出未交)13 贷:应交税费-未交增值税 13比如已经交了20,而月末只要交13,借:应交税费-未交增值税7 贷:应交税费-应交增值税(转出多交)7希望以上解答能帮助到你~~
为何这题所有会计增值税项目都不考虑?
陈老师
老师已回答
准注会同学,你好因为增值税是价外税,税款本身不包括在价款里面,除非是不允许抵扣的情况,我们的收入和成本里都是不包括它的希望以上解答能帮助到你~