注册会计师审计质量控制
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2021年注册会计师《审计》知识点集锦_事务所的业务质量控制制度(一)!
2021年注册会计师《审计》知识点集锦_事务所的业务质量控制制度! 审计教材内容更多的是审计语言,内容晦涩难懂,偏向实务化。审计教材当中专业性的东西比较多,所以大家要好好看教材,此外可以看网课,跟着老师的节奏来慢慢建立自己的审计框架和知识体系!
2021年CPA《审计》知识点集锦_事务所的业务质量控制制度(二)!
2021年CPA《审计》知识点集锦_事务所的业务质量控制制度! CPA《审计》对于零基础的同学而言,可谓是天书了,专业名词多,晦涩难懂,许多没有实务经验的同学更难以理解。这一科目也是重在理解的,只要将专有名词耐心理解之后,就会发现其实审计也很简单,并且可以找一个经验丰富的老师来进行学习,会起到事半功倍的效果。
注册会计师2023《审计》归纳:值得关注的内部控制缺陷
1.内部控制缺陷和值得关注的内部控制缺陷 内部控制缺陷,是指在下列任一情况下内部控制存在的缺陷: (1)缺少用以及时防止或发现并纠正财务报表错报的必要控制; (2)某项控制的设计、执行或运行不能及时防止或发现并纠正财务报表错报。 值得关注的内部控制缺陷,是指注册会计师根据职业判断,认为足够重要从而值得治理层关注的内部控制的一个缺陷或多个缺陷的组合。 注册会计师应当根据己执行的审计工作,确定是否识别出内部控制缺陷。 如果识别出内部控制缺陷,注册会计师应当根据已执行的审计工作,确定该缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷。 2.向治理层和管理层通报内部控制缺陷 沟通形式:注册会计师应当以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 与管理层沟通的考
注册会计师审计《内部控制缺陷评价的步骤》有哪些?
注册会计师审计《内部控制缺陷评价的步骤》?有哪些步骤? 《内部控制缺陷评价的步骤》是注册会计师审计里的内容。
注册会计师衡量职业判断质量的标准
4.1衡量职业判断质量的标准通常包括下列方面: (1)准确性和意见一致性; (2)决策一贯性和稳定性; (3)可辩护性和书面记录。 4.2准确性是指职业判断的结论与特定标准或客观事实的相符程度。意见一致性是指不同职业判断主体针对同一职业判断问题所作判断彼此认同的程度。在很多情况下,可用于衡量判断质量的特定标准或客观事实并不存在,此时,职业判断的质量可以通过意见一致性来衡量。需要注意的是,对某一职业判断问题,会计师事务所内部的技术手册一般代表了该事务所意见的一致性;业界对某一问题的主流看法,一般体现了行业大多数意见的一致性。不同注册会计师或会计师事务所对同一职业判断问题,可能达成高度共识,也可能存在差异甚至分歧。当存在差异和分歧时,对于职业判断质量的衡量,可能还需要结合其他因素予
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