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事业单位出差回来报销差旅费会计分录怎么做

来源:高顿网校 CPA
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张旭峰
张旭峰
博士、注册会计师

高顿CPA研究院首席专家、上财商学院EDP特聘讲师、《CPA四维考霸》主编

问题解答:
差旅费的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
事业单位出差回来报销差旅费会计分录:
向单位借钱:
借:事业支出-差旅费
贷:现金
事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。
借出时:
借:其他应收款
贷:现金
其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;备用金(向企业各职能科室、车间、个人周转使用等拨出的备用金);存出保证金(如租入包装物所支付的押金);预付账款转入;其他各种应收、暂付款项。
报销时:
借:事业支出-差旅费
贷:其他应收款
有剩余现金:
借:现金
事业支出-差旅费
贷:其他应收款
补款时:
借:事业支出-差旅费
贷:现金
其他应收款
以上就是【事业单位出差回来报销差旅费会计分录怎么做】的全部解答,如果想要学习更多知识,欢迎大家前往高顿教育官方网站!

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