大同学
请问小规模纳税人服务行业,收取了客户一年的服务费,并开具发票,收入应该要每月进行摊销,成本结转就是人工成本,具体会计分录怎么写,假如发票金额为2400元?
展开大同学:
爱思考的同学你好~
借:银行存款2400
贷:预收账款2400
一月:
借:预收账款200
贷:主营业务收入200
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
以此类推~
希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习,保持进步哦~~继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙祝早日顺利通过考试!!!
展开大同学:
老师这里为什么不考虑税的问题 开具发票是要交税的了
展开大同学:
如果考虑税的话:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税(金额为发票注明的税额)
有问题可以继续沟通哦~一定要坚持下去呀ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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