淡同学
请问老师,这一道题计算的是当期应纳税,为什么我要考虑暂时性差异呢?难道暂时性差异不是我在计算所得税费用的时候才考虑吗?
展开淡忘同学,你好,关于这一道题计算的是当期应纳税,为什么我要考虑暂时性差异呢? 我的回答如下
亲爱的同学你好呀~
本题问的是应交所得税,应交所得税=应纳税所得额(考虑暂时性差异)25%,如果是问所得税费用(当期加上递延),那么在计算的时候直接用1000*25%=250。
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展开淡同学:
嗯嗯是的,老师,我刚刚表达不准确的,但是想说的是那个意思,但就是不太懂为什么应交所得税要考虑暂时性差异,就例如这个应纳税暂时性差异,我就打个比方是固定资产账面价值200,计税基础100,那么就会产生100的应纳税暂时性差异,那么我在计算应交所得税的时候不是不会去考虑这个吗?或者是说为什么要考虑这个呢?
展开淡忘同学,你好,关于这一道题计算的是当期应纳税,为什么我要考虑暂时性差异呢? 我的回答如下
暂时性差异就是说如果当期少交一点那么未来就要多交补回来,如果现在多交了(当期多交)未来就可以少交。这主要是由于税会差异决定的,税法让我们现在就要交但是会计未来才需要交,那么按照税法规定我们现在交了,以后会计做账了我们就无需再交。
继续加油呀~
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S老师
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