丸同学

当月收到发票借方计应交增值税-进项税额,次月发票冲红吗?

当月收到发票借:应交增值税-进项税,次月发票冲红,借:应交增值税-进项税(负数),还是贷:应交增值税-进项税转出

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来自 丸同学 的提问 2021-04-12 09:22:33 阅读465

丸子同学,你好,关于当月收到发票借方计应交增值税-进项税额,次月发票冲红吗? 我的回答如下

爱思考的同学你好;

    进项税转出是指进项税不符合抵扣的情况,需要把相关的进项从进项税额中转出来;

    如果发票冲红,发票已经开出,计入进项税(负数)中;

希望老师的解答会对同学的理解有所帮助,继续加油哈~~~

以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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