M同学

5转出的进项税额=(10.7-2)/(1-9%)*9%+2*9%=1.04怎么计算的?

不会

来自 M同学 的提问 2021-05-15 17:53:49 阅读477

M同学:

同学您好:

您具体是哪里不会呢?请将题目拍全一些,老师结合题目为您解答。



 祝您学习愉快!

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M同学:

不会

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M同学:

爱学习的同学你好啊~

具体的问题是什么呢,这里老师看不出同学的问题是什么,可以把相关问题拍下来上传,或者同学说一下,这样可以更有针对性的回答同学的问题哦~老师这里只能能大概的说下同学是不是下面的问题,

1(4)考察的是一般纳税人销售自己使用过的不得抵销且未抵扣进项的固定资产,适用简易计税办法依照3%减按2%征收增值税(未放弃减税优惠)应纳增值税=6.18/(1+3%)*2%=0.12

(5)是要计算进项税额转出吗,如果是,转出的进项税额=(10.7-2)/(1-9%)*9%+2*9%=1.04


每天学习一点点,坚持一定会有收获的哦~

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其他回答
J同学
销项9%,进项是13%,税负2%-2.5%,是这样计算开票额(含税)=进项x(1+13%)÷(9%-2%)那个进项是不是含税金额?
王老师
以税费2%为例 收入*0.02=收入*0.09-进项税额! 算出收入金额就可以了
雪同学
老师,这道题步骤已问,最后算第(3)增值税税额为负数,麻烦老师帮忙看看哪里出错 1、进项税额是20000*12%+600/1.13*13% 2、进项是3605/1.03*3% 3、的销项税额是21000/9*10*9% 4、销项 100000*13% 5、进转出(3900-120)/1.09*9%+120*9% 6、销项7540/1.13*13% 7、进项50000/1.06*6% 8 、进项30000
C老师
1、进项税额是20000*12%+600/1.13*13% 2、进项是3605/1.03*3% 3、的销项税额是21000/9*10*9% 4、销项 100000*13% 5、进转出(3900-120)/1.09*9%+120*9% 6、销项7540/1.13*13% 7、销项50000/1.13*13% 8 、进项30000
雪同学
老师,根据您的步骤算出进项税总和=32896.8 销项税总和=21719 但您看看图片第(8)题的(3)该食品厂……增值税额是:销项➖进项为负数,您看看是我哪里算错了
C老师
没有错,是我错了,之前给你打错了,第7是进项,我当时给你打成销项了。
雪同学
好的,老师
C老师
那改过来后算出增值税也是负数呀,难道这道题增值税额是进项➖销项?
雪同学
那我就不太清楚了。我反复核对了每一笔,计算都是没问题的
C老师
老师,那您算出进项和销项总和多少
雪同学
你没计算结果,计算就是我给你的这些明细。你自己帮忙计算一下哈。每一项是没问题的
C老师
老师,进项税额总和=38648.8 销项税额总和是15967
雪同学
那最后 结果就进项大于销项了哟。 不交纳增值税,是有留抵。
C老师
哦哦,这样呀。怪我学着浅显,再次谢谢老师耐心指点
雪同学
不客气,祝你学习愉快。
晴同学
税额就按车票上的金额计算进项税额么?(金额÷(1+9%)×9%)报税的时候怎么操作
苏老师
申报时,附表2在8b填写,和10填写。
晴同学
好的谢谢老师
苏老师
不客气,希望对你有帮助
cpa
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