s同学

8月初认证7月份专用发票,8月初申报7月份增值税时,未填写认证了的专票进项税,0申报税。9月初发现未

老师,是实际工作中遇到一个问题。就是我8月初认证了7月份的专用发票,在8月初申报7月份的增值税时,没有填写认证了的专票进项税,就直接0申报税了。我们公司是5月份成立的时候是小规模纳税人,后来7月份转为一般纳税人。公司在北京。在9月初的时候,发现自己没有把进项税填表,税务局说我们这个没有填表,属于自动放弃进项税抵扣。老师,有什么补救措施吗?能让对方开红字发票冲减吗?

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来自 s同学 的提问 2019-09-23 10:19:14 阅读700

sharon同学,你好,关于8月初认证7月份专用发票,8月初申报7月份增值税时,未填写认证了的专票进项税,0申报税。9月初发现未 我的回答如下

准注会同学,你好!

我们这边是CPA学术答疑,没有办法解答同学的实务问题,建议同学咨询一下税局~

祝学习愉快,继续加油哦~


以上是关于增值税,增值税专用发票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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