S同学
(7)为什么支付的20万是不含税的? (9)不得抵扣进项我算不出,分子上的50和10.3哪里来的? (11)应纳税额里面的-2.63哪里来的? 谢谢老师
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Sophia同学,你好,关于(7)为什么支付的20万是不含税的?(11)应纳税额里面的-2.63哪里来的? 我的回答如下
勤奋的同学,你好!
1、合同约定应由境外公司支付的增值税由支付方承担了,所以这个20万元是不含税金额,所以不用做价税分离。
2、业务2:取得统借统还利息收入50万元;业务5:向小规模纳税人销售一台使用过的设备,当年采购该设备时按规定未抵扣进项税额,取得含税金额 10.3 万元,开具增值税普通发票。
3、2.63应该替换为不得抵扣的进项15.67,编辑有误
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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