郭同学

为什么要写借:预计负债400,贷:其他应付款400这笔分录呢?

老师,为什么要写借:预计负债 400 贷:其他应付款400这笔分录呢? 预计负债多计了100,直接用第二笔分录冲100不就可以了吗?

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来自 郭同学 的提问 2021-06-21 12:26:48 阅读882

郭同学,你好,关于为什么要写借:预计负债400,贷:其他应付款400这笔分录呢? 我的回答如下

爱学习的同学你好: 

因为现在法院判决结果出来了,不再是预计负债了,而是其他应付款了。

本来账上有的是预计负债500,现在账上想要有的是其他应付款400.

就冲掉预计负债100,再把剩下的400转到其他应付款。

同学继续加油呀~

以上是关于款,其他应收款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
S同学
老师,这题的分录是不是这样写的。借:预计负债220 管理费用10 贷:营业外支出230,借:其他应付款225 贷:预计负债220 营业外支出5. 为什么这题答案选C呢?为什么不是225呢?
廖老师
你好 当企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认,而且确认的补偿金额不应当超过预计负债 所以会出现选择5的情况。 你预计负债里面应该有这句话的。 你可以了解下
C同学
去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
杨老师
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
C同学
老师您好,其他应付款不是一借一贷正好平掉了吗?如果调整分录:借;其他应付款 贷;预收账款 ,这样不是多借了其他应付款了吗?
杨老师
你好,你已经把其他应付结转到了预付账款贷方?
C同学
是的
杨老师
你好,那就是做这个调整分录 借;预付账款 贷;预收账款
豆同学
是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
廖老师
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
豆同学
老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400 是这样?
廖老师
您好!可以的。
豆同学
老师,做在工资里面,怎么报税呀,是单独报这400元的工资还是加在这四个员工的工资后面呀
廖老师
您好!加在员工工资上面。
cpa
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