T同学

此题34250*13%=4452.5是否应该是增值税的销项税额?

老师,这里34250*13%=4452.5是增值税的销项税额才对呀,怎么这里题目中写的是增值税。

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来自 T同学 的提问 2021-06-23 10:36:09 阅读451

T同学:

爱思考的同学,你好: 

应纳增值税=销项税额-进项税额

这里没有提进项税额,也就是进项税额=0.

那应纳增值税=销项税额



如有其他疑问欢迎继续交流,继续加油哦~

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T同学:

老师,如果这题里求的是增值税,题目里有进项税应该由销—进。如果求的是增值税销项税额就是刚刚那个了对吧老师。

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T同学:

同学,您的理解正确。

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其他回答
a同学
老师您好!此题是销售收入应交税费为什么会是应交税费应交增值税呢而啊是销项税额呢
杜老师
你好,小规模纳税人只用应交税费――应交增值税科目,不用销项税额子目
善同学
有关销售自己使用过的固定资产应交增值税是否计入增值税销项税额的问题
T老师
1、如果销售自己使用过的固定资产原来没抵扣过增值税的,使用征收率,征收率计算得出的不是销项税,但是余额是在贷方;
2、如果销售自己使用的固定资产原来抵扣过增值税的,按照17%征收增值税,这个税额是销项税。详情洽qq748796371
张同学
进项销售额是743564.96税额96663.4,税负是1.2%,税率13%,我应该开多少销项
许老师
你好,进项占销项的比例=1—1.2%/13% 然后用进项含税金额/进项占销项的比例就是可以开具的销项发票金额
张同学
老师,是不是我如果在增加进项,税负还是1.2%,那销项发票金额也得增加
许老师
你好,是的,是这样的
cpa
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