丹同学
\n//glive.gaodun.com/upload/1078463/b761f5e6652855190ffb64e2d450230638ab4a6d\n老师第一问算企税为何要价税分离呢?第6问为何不调减3000只调减8 第八问里圈起来的部分没看懂
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认真努力的同学,你好呀~
(1)向境外股东企业支付全年技术咨询指导费120万元。这种支付境外的技术咨询费,付给境外的特许权使用费等,除非特别说明,一般默认是含税的,所以要做价税分离。
第6问为何不调减3000只调减8 。同学想问的应该是为何不调减设备的购置价300/(1+13%)万吧。因为企业购置的不超过500万的设备,可以选择税前一次扣除。本题中该企业也选择了一次性税前扣除。这个答案没有在第六问里扣,但是在算应纳税所得额的时候扣了:应纳税所得额=960-40+12+1-5+10+50+30.5-75+4.8+20-8-10-300/(1+13%)+300/(1+13%)/10×6/12=698.08(万元)。字体加黑的扣除的就是这项,也就是最后结果是调减了,如果在第六问中调减更合适。
第八问里圈起来的部分没看懂。这个同学圈起来的调整的就是这个设备。不超过500万的设备,可以选择税前一次扣除。因为设备含税金额是300万,当年6月购进,提了半年的折旧,所以一加一减,调整的是差额。如果不把提的折旧加回来,那么就重复扣减多扣减了。
每天都要努力呀,加油~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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