娟同学
这道题的第一个问题在计算增值税时候,为什么业务3中增值税480万,不能作为它的进项税额抵扣呢?
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娟子同学,你好,关于这道题的第一个问题在计算增值税时候,为什么业务3中增值税480万,不能作为它的进项税额抵扣呢? 我的回答如下
准注会同学你好~
请问本题是否还有其他条件,可以把其他条件和答案提供一下嘛~
希望以上回答可以帮到你,继续加油~
以上是关于税,抵扣进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开娟同学:
抱歉,问题问错了,是可以抵扣的? 我想问一下下面这个图中, 1,在计算会计利润时候为什么业务3没有计入成本? 2,在计算增值税时候,为什么业务5转让无形资产不计算销项税额?
展开娟子同学,你好,关于这道题的第一个问题在计算增值税时候,为什么业务3中增值税480万,不能作为它的进项税额抵扣呢? 我的回答如下
业务3没有生产领用,还没有计入生产成本。企业转让技术所有权取得的收入是免收增值税的。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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