百同学
本题中所用所得税税率到底是15还是25,2018年末增加递延所得税7.5,但是2019年为何是冲回12.5,随着退货的完成,不是应该不留有递延所得税资产吗?
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百事信人合同学,你好,关于本题中所用所得税税率到底是15还是25? 我的回答如下
准注会宝宝你好,
就是按照答案中给的来处理哈,计算当期所得税要用当期的税率,计算递延所得税要用未来的税率,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
以上是关于税率,所得税税率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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如果今年利润是-1000,税率15,可以抵扣明年的所得税,如果明年税率是25,我可以抵扣250所得税还是150所得税?另外我还是没有明白本题中交易已经全部完成,为何还会有递延所得税资产,而且余额是-5,这个余额永远也不可能转会了不是吗?
展开百事信人合同学,你好,关于本题中所用所得税税率到底是15还是25? 我的回答如下
准注会宝宝你好,
1,可以抵扣的是250,我们就按照正常的税率和步骤来做,最后有余额没关系的哈,祝同学逢考必过哦~继续加油!
以上是关于税率,所得税税率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~用的非居民企业的税率 10% s属于在我国没有设立机构。场所,但是有来源于境内所得老师这么解答,同学可以理解吗~
老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~因为他是转租 x先承租再转租 老师这么解答,同学可以理解吗~
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