玄同学
视同购入是就用资产负债表债务法,截至X4年12.31日,账面价值跟计税基础的擦差异*25%确认递延所得税和所得税费用。答案是03年末税会折旧差异*25%,这不是累计啊?
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玄同学,你好,关于答案是03年末税会折旧差异*25%,这是否为累计? 我的回答如下
准注会同学,你好哦~~~·
这个题目同学不要做了,这个我们现在的教材没有讲解,是这里最难的题目,把时间放在别的题目把,快考试了,祝你通过
老师这么解答,同学可以理解吗,如果不理解欢迎继续提问哦。
继续加油哦~~~~
以上是关于税,税会差异相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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个税起征点是多少?2018年的10月1日,开始实施5000元的个人所得税起征点;当薪资缴纳五险一金之后,纳税部分不超过5000元,不用缴纳个人所得税。下面阿茶老师和大家来详细讲一讲。
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