h同学

调整分录为什么要通过其他应付款进行过渡?

这离的调整分录为什么要通过其他应付款进行过渡?不能直接贷记银行存款113呢

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来自 h同学 的提问 2021-08-26 16:33:35 阅读747

haitao同学,你好,关于调整分录为什么要通过其他应付款进行过渡? 我的回答如下

认真、努力的同学,你好~

理论上是先有负债,才付钱的哦

祝学习愉快

以上是关于款,其他应付款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
雨同学
预付账款如何通过其他应付款过渡成应付账款才好进行核销
吴老师
预付账款与应付账款对应,不能通过其他应付款款。
雨同学
我们的用友u8上面,没法这样做分录只能通过过渡科目来吧
吴老师
预付账款就设置预付账款科目,不要刻意过渡到应付账款。
雨同学
有预付账款科目,可是同事说不能直接核销掉,要转为应付账款才行
吴老师
账目上不要改动合并,导出明细后进行预收与应付的合并核销。
A同学
老板已他付的材料款做为投资款要不要通过其他应付款过渡一下?
S老师
你好,可以不用过,但是需啊哟老板写证明,需要股东会决议,同意这个是投资款。
A同学
老师,这边两个股东合伙的。他们约定钱逐步投进来,一个买材料一个买设备
S老师
你好,如果是内帐,可以双方签个字就可以,外帐一定要按照我说的做的
A同学
他们只有一个出资比例协议
S老师
徐老师,厂里8月份试着生产了5.6天。可以把这几天的生产归到9月份一块核算吗?
A同学
你好,可以归到9月一起核算。出资协议应该是内部使用的,但是你也需要互相签字,万一有一天搞矛盾了,没依据麻烦的。
S老师
好的,谢谢老师。徐老师,里头的老师都挺热情的,有问题都抢着回答的!
A同学
你好,是的,我们有考核的,一次差评就要扣很多分嘞,谢谢你都找我。
義同学
应收应付款的小数余额你们都通过什么调整啊能通过其他应收应付调整么
周老师
你好,一般是计入财务费用或营业外收入
義同学
因为公司是电子商务公司,应收应付特别的多,有几百家公司的往来,小数小数余额很多,我看以前会计都是调的其他应收应付,老师有什么好的建议么
周老师
你好,如果确实收不到尾数,或尾数不需要支付,你可以按上面的回复处理
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