苏同学

这道题是按合同约定的价款,还是按开专票的金额计算增值税?

老师您好,下面这道题是按合同约定的价款,还是按开具专票的金额计算增值税?

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来自 苏同学 的提问 2021-09-23 11:13:40 阅读452

苏同学:

勤奋的同学你好~~~老师来啦♡

同学是不是忘记上传题目了

希望老师的解答可以帮助同学理解(*╹▽╹*),老师全程陪伴你哟,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

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苏同学:

2021-09-23 11:13 老师您好,下面这道题是按合同约定的价款,还是按开具专票的金额计算增值税

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苏同学:

勤奋的同学你好~~~老师来啦♡

应该按照实际收款金额来缴纳的

希望老师的解答可以帮助同学理解(*╹▽╹*),老师全程陪伴你哟,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

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其他回答
刘同学
17年签订的合同,约定的金额是按17%增值税算的,今年才收款,开发票还能按17%开吗?
严老师
适用税率,取决于纳税义务发生时间。
刘同学
没明白,那是开17%还是16%?
严老师
您必须得告诉我“纳税义务发生时间”,我才能回复您17%还是16%?
小同学
老师,印花税按合同金额还是按合同金额算 还是按开票金额算
赵老师
你好,按照合同金额计算,祝您工作顺利
小同学
那之前的会计几个月没申报,那我是不是应该把之前的合同全部找到?
赵老师
你好,正常是这样的,不过也有企业按照开票入账金额申报
上同学
1.为什么设备的价格按22.5来计算,而不是30万元?知道按投资合同或协议约定的价值,但合同或协议约定的价值不公允的除外!题目中已经告诉,协议约定的价值是30,为什么不用?2.在营改增的背景之下,30万的设备,是不是还要按17的增值税来计算其入账价值?
曹老师
同学你好,按投资合同或协议约定的价值,但合同或协议约定的价值不公允的除外,这句话是没错的,题目中协议约定的价值与公允价值相差大,所以合同或协议约定的价值并不公允,不能用30. 这个设备和营改增没有关系,不管是营改增前还是营改增后,购入的设备如果取得进项税专用发票可以抵扣,则入账价值不包括进项税。
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