淡同学
老师,轻一249页例题46在250页答案中企业所得税应纳税所得额=1080……不明白,以及18年结转至以后年度扣除102万不明白?
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淡淡同学,你好,关于企业所得税应纳税所得额=1080怎么理解? 我的回答如下
勤奋的、努力的、美丽的准注会宝宝你好:
你17年的调整看懂了吗?17年利润总额900,捐赠限额108,实际发生130.因此应纳税所得额为900+22=922。有22留到18年有机会了调减
19年利润总额1000,捐赠限额120,实际发生200,应纳税所得额为1000+80=1080。那么留到20年的抵扣总数为80+22.
可欣啊,你不是刚考完cpa税法吗?老师很伤心。。。
希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPAヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开淡同学:
老师,我这两天感冒发烧了,刚看见您的解答,谢谢老师,老师不要伤心。。我加油!
展开淡淡同学,你好,关于企业所得税应纳税所得额=1080怎么理解? 我的回答如下
好的呀同学,学习虽好,但也要注意身体,感冒了都休息哈~祝你早日康复~
希望以上回复能帮助你理解,如有疑问,我们继续沟通,加油~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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进口关税查询就是通过商务部网站查各国税率,通过商务部各国贸易税费查询,可以查询各国进入中国的商品税率,也可以查询原产中国的货物,在其他国家的进口税率。