王同学

15600是增值税税额为什么还要调整增加应纳税所得额呢?

15600是增值税税额为什么还要调整增加应纳税所得额呢?

来自 王同学 的提问 2021-10-23 22:02:54 阅读369

王小娜同学,你好,关于15600是增值税税额为什么还要调整增加应纳税所得额呢? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

15600记住了营业外支出,影响了会计利润,但是由于税法不认可这个支出,需要纳税调整。

祝早日拿下CPA~ 加油呀~

以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
紫同学
罚款属于营业外支出也要作出应纳税所得额增加的调整呢?那为什么不是应纳税所得额的减少调整的呢?
A老师
属于行政性的罚款之所以要作应纳税所得额调增是因为国家不会因为罚款让企业减少应交所得税税金。理解如下:

首先,应缴所得税税金=应纳税所得额x税率。

也就是说,应纳所得额越多,所得税也就交的越多。所以要调增而不是调减。
王同学
老师,应纳税所得额是不是等于利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额,对么
N老师
应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额
王同学
那我表达的是不是也没有问题,就是利润表中的利润总额对吧
N老师
是的是的是的是的,没有问题
Q同学
纳税调整增加额是什么意思?纳税调整后所得是正数是什么意思?
刘老师
调增就是你账上做费用和成本税局不认可你就需要调出来,之前按你利润表上利润总额预缴那个利润就需要加上这个调出来费用,调整之后是正数那就需要交所得税了
Q同学
好的,谢谢老师,您再帮我看看7.8.9列都是什么时候啊,我现在2019年能用的弥补以前亏损是多少
刘老师
789列那个是2017年2018年去弥补亏损,现在还可以弥补亏损就是那个163877.2
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