旻同学
老师,当月的计项税税为什么不包括 运费0.09,是不是没有分开核算就不好抵扣,另外A材料 的进项为什么不算去呢?
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旻同学:
认真努力的同学,你好呀~
同学给的答案是计算进口设备应缴纳增值税,不是当月的进项。还需要同学把计算当月进项的答案再上传一下,老师才好判断答案是否包括了同学所说的事项哈
有疑问继续沟通,每天都要努力呀,加油~
展开旻同学:
进口设备应缴增值税是老师给的,我想问的是,进口设备进口后有0.09的运费进税额,要不要抵扣,另外A材料的进项也没有算进去。就是针对这个问题想老师能给一个正确的答案
展开旻同学:
认真努力的同学,你好呀~
1、进口设备进口后有0.09的运费进税额,计算应纳税额时可以抵扣销项
2、业务(7)为A建筑项目采购材料取得增值税专用发票注明金额共计1000万元,税额共计130万元;该130万的进项可以抵扣
为C建筑项目采购材料取得增值税专用发票注明金额共计800万元。税额共计104万元。因为C项目采用的是简易计税方法,所以104万的进项不可以抵扣
有疑问继续沟通,每天都要努力呀,加油~
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:是按照物资或者产品的账面价值计入在建工程中的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!