蓝同学

这个进项税额转出,之前加计的不用转出吗?

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来自 蓝同学 的提问 2021-11-04 23:41:12 阅读632

蓝同学:

勤奋的同学你好:

       按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 这个可以看出,当期发生进项税额转出的,应在当期调减已经计算的加计抵减额。

希望老师的解答能够对你有所帮助,同学加油哦~

 

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其他回答
睿同学
之前的进项税额发票认证,并且已经抵扣,现在做进项税额转出,应该怎么转出,转出后进项税额转出这个科目怎么结转
张老师
你好。同学。 比如是由于管理不善造成的材料损毁,而进转出 借:管理费用 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
璞同学
这些的进项不用做进项税额转出吗
齐老师
您好,不用 增值税上,只有因管理不善导致存货霉烂变质丢失需要做转出
璞同学
那原因不明先记入待处理财产损益的要做转出是吗
齐老师
不要,查明原因了再看是否转出
自同学
我上个月进项税额转出了,我这个月按之前的税负勾选发票,转出的进项税额算在当年的税负里面吗?
师老师
您好,税负是你实际缴纳的税额和主营业务收入的比率,和转出的进项税额没关系
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