伊同学
老师,第一图是题干,第二图是答案!我不清楚为什么没有把支付的2万元运费作为价外费用和120万元一起算消费税呢?这2万不是采购实木地板的价外费用吗?第三图中不是说明白的,运输装卸费是价外费用呀?
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伊同学:
敬爱的学员朋友:
首先,这里是企业支付运费,作为计征销项税额的价外费用是收取的费用,这根本就不是一码事。这只支付的运费作为采购成本。
其次,可以扣除的消费税是上一环节缴纳的消费税,运费不缴纳消费税,所以不能扣除。
展开伊同学:
老师,你别绕弯好吗?是企业支付的运费,那120不是企业支付的采购地板费吗?对销售方来说是收取的收入,120万和2万元都是收入,那对采购方来说不都是成本吗,120和2万不都可作为采购实木地板计消费税的依据吗?
展开伊同学:
你怎么知道这个运费是卖木地板的公司提供的运输服务?要是算价外费用,题目明确说明这个卖木地板公司一并收取运费,更不会说单独收取运费,切忌脑补。
展开伊同学:
哦,老师这样说我就好像明白了!
展开伊同学:
学员朋友考试时审题要仔细,关注细节的地方,祝您考试顺利通过!
展开伊同学:
谢谢老师!
展开伊同学:
不客气。加油
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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