花同学

这类题,能否像我这样进行账务处理?

这种题我可不可以,把溢价的先全部减掉,1600先减200,然后她说卖了百分之五十,那就是有百分之五十实现了,再把溢价的百分之五十加回来。1600_200.+100=1500,调整后的利润。

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来自 花同学 的提问 2021-11-24 11:34:41 阅读332

花Hlh同学,你好,关于这类题,能否像我这样进行账务处理? 我的回答如下

爱学习的同学,你好哟~

可以的,

这样按照先减掉未实现,再加上已实现的方法来账务处理是正确的哦~

 

 

明天的你一定会感激现在拼命努力的自己,加油!

以上是关于账务,账务处理相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
Y同学
像这样的销售返利应该怎样进行账务处理
张老师
借:银行存款或现金   贷:主营业务成本   应交税费——应交增值税(进项税额转出)
Y同学
老师,我是属于销售方,是冲减销售收入吗
张老师
你好!是的。对于你们是冲减销售收入
Y同学
老师,分录是借主营业务收入,贷应收账款吗
上同学
未发货先开票如何进行账务处理?看到这样一个问题 这个怎么处理合法吗?
黄老师
要确认收入,最好不要这么样操作,你有进项发票还好说,没有的话你账务处理也麻烦
上同学
我有进项发票,但是这么做,合法合理吗?有什么风险?
黄老师
不合法不合理的,准则规定了确认收入的条件企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,你这个就不符合
肉同学
老师,收到这样一张发票,该如何进行账务处理?进项税额可否抵扣?
田老师
借管理费用-福利费,进项贷应付职工薪酬 借管理费用贷进项转出 福利费的不能抵扣增值税
肉同学
可以不认证吗?
田老师
建议你认证,之后进项转出 怕形成滞留发票
肉同学
已经付过款了,分录是要怎么记?
田老师
老师,分录可以写明白一点吗?
肉同学
借管理费用-福利费,进项贷应付职工薪酬 借管理费用贷进项转出 借应付职工薪酬贷银存
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