茗同学

一般纳税人,厂家返利,开了负数发票,怎么入账呢?

老师,你好,我们单位有两个公司,一个一般纳税人,一个小规模,厂家给我们公司的返利,开了负数发票,怎么入账呢?会计分录怎么写呢?

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来自 茗同学 的提问 2021-11-28 17:48:00 阅读888

茗同学:

认真学习的静静同学,你好~ 

原来计入的成本或者费用,就冲减成本或者费用哟~

比如:

借:应付账款

    贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(小规模这笔就不用做了哟~)

           主营业务成本

具体情况还要根据同学公司的实际账务处理来哟~税务的话建议和当地税务局沟通一下比较保险哈~因为每个地方的税务规定会有些不同哟~

希望老师的回答能够帮到你哟,加油加油(ง •̀_•́)ง~

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其他回答
米同学
汽车4s店厂家返利开的负数发票怎么入账,急
陈老师
借:库存商品 负数 应交税费--应交增值税(进项税额) 负数 贷:应付账款 负数
米同学
她是把这次进货的和上次返利开到一张发票上
陈老师
综合处理怎么处理
米同学
那就直接按折扣后的金额直接入帐就是了。这样的话,需要先将上月暂估入库的分录红冲,然后折扣后的金额再入账就是了。
北同学
厂家给我的返利 开具了销项负数发票怎么做账呀
唐老师
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
北同学
厂家给我银行里打的款 我应该怎么做分录呀
唐老师
借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
北同学
这个发票我是不是要拿到税务去认证一下 那现在还没有认证我要怎么做这个分录呀
唐老师
不用认证
A同学
厂家给的返利,开了销项负数发票给我们,怎么做分录
张老师
借:库存商品 负数 应交税费--应交增值税(进项税额)负数 贷:应付账款 负数
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