A同学

本期有留抵税额,需要填写附加税的表吗?

老师,本期有留抵税额,需要填写附加税的表吗

来自 A同学 的提问 2021-12-07 16:23:50 阅读538

A同学:

同学,你好:

应该是不需要的,而且改革之后附加税不需要填写,增值税申报数据填写之后,附加税数据自动出现。

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其他回答
海同学
填写增值税申报表,如果上期有留抵税额,需要填写在附表二中吗?填在哪一行?
L老师
这个是自动生成的,留底税额不能自己填写,主表上面自动生成
海同学
主表自动生成,附表二中有一个前期认证相符且本期申报抵扣栏需要填写吗?
L老师
不要填写,这个是辅导期纳税人填写,
海同学
那么附表的其他烂次也不需要填写是吗
L老师
是的,别的不要填写
周同学
老师,一般纳税人附加税申报时,本期有销项增值税,也有上期留抵进项税,抵完本期以后还有留抵税额,增值税附加税还用填金额申报吗?
胡老师
你好,附加税零申报就可以。
周同学
意思是,填增值税销项与进项的差额申报附加税?
胡老师
你好,您本期不是不需要交增值税么,附加税是零申报,填0就可以。
周同学
意思是只有交增值税才申报附加税,并不是开了销项发票就交附加税?
胡老师
你好,是的,是这样的,不交零申报就可以的。
郑同学
你好,老师,请问我当期有留抵税,然后本月购买的金税盘全额抵扣怎么填写申报表呢?只要填写附表四《税额抵减情况表》就行了吗?主表要在哪里提现呢?要是主表不填,那期末留抵税额跟账上不一致。
赵老师
附表四,减免表填写,本期实际抵扣不填写 主表也不填写 不交税不允许金税盘的留抵
郑同学
因为当时金税盘费用做了应交税费—减免税款科目,要是主表不填那跟账上应交税费余额对不上。没关系吗?
赵老师
红冲了,不抵扣不需要做减免分录
郑同学
那老师,我想请问下,在当月留抵的状态下,支付金税盘费用。怎么做分录呢?
赵老师
借管理费用贷库存现金,只需要写购买分录
雪同学
上期有留抵税额100,本期销项税150,进项税90.这样是本期不交增值税,还有留抵40.那么城建税,教育税附加和地方教育税附加怎么填写?是都填60元,还是0
许老师
你好,附加税计税依据按0填写
雪同学
老师,附加税的数字是不是自动生成的。企业上期缴纳了企业所得税600.本期分录该怎么做
许老师
你好,附加税是根据你填写的计税依据计算而来的 借;应交税费——企业所得税 贷;银行存款 600
雪同学
企业所得税结转到,税金及附加吗
许老师
你好,企业所得税是通过所得税费用核算,而不是通过税金及附加核算的
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