阿同学

补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录?

补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录

来自 阿同学 的提问 2019-12-27 13:57:08 阅读632

阿福同学,你好,关于补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录? 我的回答如下

亲爱的同学,你好:

如果金额不大,计入当期损益:

借:税金及附加—印花税(或者其他附加税)

贷:银行存款


如果金额较大,要通过以前年度损益调整。

1、借:以前年度损益调整 

贷:银行存款

2、借:应缴税费—应缴所得税 

利润分配—未分配利润 

贷:以前年度损益调整

3、借:盈余公积 

贷:利润分配—未分配利润

补缴上一年度增值税,直接做当期的增值税会计处理就可以了~


希望以上回复能帮助你理解,如有疑问,我们继续沟通,加油~


以上是关于印花税,印花税分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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阿同学:

补缴上年度的增值税,是按照正常的业务,借已交税贷银行吗

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阿福同学,你好,关于补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录? 我的回答如下

金额不大是完全可以的~

希望以上回复能帮助你理解,如有疑问,我们继续沟通,加油~


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阿同学:

老师我们金额挺大的,麻烦您写一下,不好意思

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阿福同学,你好,关于补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录? 我的回答如下

那你知道这个补交的增值税是什么性质,

金额大的话,上年度的,按要求应该先有借方以前年度损益调整,贷方:应交税金,再做你的:借:应交税金/未交增值税。贷:银行存款。那这个账才会平~

具体业务和实际业务有很多复杂性,所以上述仅供参考~


希望以上回复能帮助你理解,如有疑问,我们继续沟通,加油~


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阿同学:

谢谢老师,麻烦您了

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阿福同学,你好,关于补缴上一年度增值税,附税,印花税怎么做分录? 我的回答如下

不客气的同学~~

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