。同学

以前年度多计提了收入,就多计提收入也缴纳了增值税调整呢?

老师 如果是以前年度多计提了收入,但就多计提收入也缴纳了增值税。这样的前期差错应该怎么调整呢

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来自 。同学 的提问 2021-12-23 21:53:12 阅读673

。同学:

爱思考的同学,你好呀:

借:以前年度损益调整

     应交税费--应交增值税(销项税额)  

     应交税费--应交企业所得税

贷:应收账款等相关科目

同时结转

借:利润分配--未分配利润

贷:以前年度损益调整

希望老师的回答能帮助到你,祝你学习愉快!

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其他回答
笑同学
小规模纳税人城建税多计提了一半导致减半征收营业外收入也多计提了,跨年度是怎么调整科目呢?
袁老师
你好,同学。 你不影响你总的损益 的吧, 你营业收入多了,税金 及附加多了,
紫同学
以前年度缴纳的印花税,为计提,直接缴纳了,怎么计入以前年度损益调整。
丁老师
借以前年度损益调整,贷应交税费,借应交税费 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
R同学
以前年度个税多计提了7千多,如何调整
张老师
借;应交税费 贷应付职工薪酬 做这个调整分录
R同学
@邹老师:不需要做以前年度损益调整么,然后转入未分配利润?
张老师
你好,这个不涉及损益的 不需要通过以前年度损益调整科目调整
R同学
@邹老师:那多计提的工资,社保需要通过以前年度损益调整科目么?
张老师
你好,涉及损益的需要的
cpa
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