T同学

已经预付,贷方不应该是长期待摊费用吗?

已经预付,贷方不应该是长期待摊费用吗?为什么用银行存款?

来自 T同学 的提问 2021-12-24 16:15:15 阅读473

T同学:

勤奋的同学你好:

预付,是用钱付出去的,钱花出去了,用银行存款。

长期待摊费用,是一年以上的时间,才用的。

祝你学习愉快~

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T同学:

写的是以前期间已经预付呀

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T同学:

勤奋的同学你好:

确实是以前期间的。

但是金额是1700元,直接走管理费用就可以了。金额太小,值不得当的,去分摊。

祝你学习愉快~

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T同学:

是以前期间已经预付了,贷方不就不能使用银行存款,应该记入什么科目?

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T同学:

勤奋的同学你好!

同学,想下,花钱是不分时候的。不管以前期间付款,还是现在付款,钱

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T同学:

以前预付不就是以前银行存款已经减少了嘛,现在再用银行存款减少,不就是重复了?请问以前预付时候分录怎么写?

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T同学:

勤奋的同学你好:

比如说6月1日预付,现在是12月28日。

那么在6月1日的时候,就已经做账了。只不过,每个月都要承担这笔费用,这是用到了权责发生制。

在我们现实生活中,就比如交6个月房租,6000.那么每个月平均摊下来是6000÷6=1000

借:管理费用

贷:银行存款

 

祝你学习愉快~

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T同学:

以前预付不就是以前银行存款已经减少了嘛,现在再用银行存款减少,不就是重复了?请问以前预付时候分录怎么写?借用老师的例子,请问6月和12的分录分别如何做?

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T同学:

勤奋的同学你好!

6月,

借 待摊费用 6000

贷 银行存款 6000

12月

借 管理费用1000

贷 待摊费用 1000

祝你学习愉快!

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其他回答
Y同学
预付的房租做什么科目?不应该是长期待摊费用吗?
顾老师
您好 预付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款 请问收到发票了么 支付多久的租金
Y同学
支付一年的租金,收到发票了
顾老师
收到发票的时候 借:管理费用 按月摊销写分录 贷:其他应付款
Y同学
这个要有详细附表吧
顾老师
嗯 自己后面做个分摊表做附件
波同学
已经记入借:长期待摊费用 贷:银行存款 贷:其他应付款 其他应付款因质量问题不予支付怎么处理,用调整长期待摊费用吗
C老师
因为质量问题不予支付的话,可以把其他应付款转入营业外收入。
青同学
老师,店面进背景墙装修应该怎样做账?这样做对吗。预付款,借预付贷银行到货,借库存贷应付,借应付贷预付,再做费用,借长期待摊费用贷库存,再每年分摊,借销售费用贷长期待摊费用吗
程老师
你好,付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得费用发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销,借;销售费用,贷;长期待摊费用
青同学
库存不入库吗
程老师
我们就是做瓷砖的,进了货后做店面背景,库存不用管吗,产生的运费怎么入帐呢
青同学
你好,这个不是用来销售的,而是用来装修的,所以不需要入库存核算 产生的运费也是计入长期待摊费用科目核算
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