l同学

当月进项税额的答案是不是错了?应该是125840+1300000吗?

老师,当月进项税额的答案是不是错了?应该是125840+1300000

来自 l同学 的提问 2022-01-04 15:12:24 阅读353

l同学:

认真努力的同学,你好!

这个问题可能是这样的,只有进口环节的进项税额是需要计算的,

(7)是购买,是凭票抵扣进项的,所以不存在计算的问题。

 

希望以上解答能帮助到你,继续加油~

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其他回答
午同学
23题,答案加了进项税额2600,是答案错了吗
颜老师
因管理不善造成的货物被盗窃、发生霉烂变质等损失,不可以抵扣进项税,所以进管理费用的金额加上2600.
丸同学
老师,这道题的答案为什么把生产设备的进项税额当月都抵扣了?不是应该分两年吗?
李老师
您好 生产设备进项税一次性抵扣 不动产的才分两次 不过从今年4月1日开始 不动产也是一次性抵扣了
丸同学
老师,今年的考试不动产还是按两次抵扣来考吧?
李老师
是的 今年的考试不动产还是按两次抵扣来考
L同学
客户当月有进项税额,当月应缴纳的增值税不是应该是销项税额减去进项税额吗
w老师
你好 是的 你还得考虑下 你的留抵进项税是不是有的
L同学
某企业为小规模纳税人,购入原材料的增值税专用发票上价款为10000,增值税税额为1300,当月销售产品开具的增值税发票注明含税价款为123600,适用税率为3%,那当月应该缴纳的增值税是2300,对吗?
w老师
你是小规模不会抵扣的 所以 你的增值税=123600除以1.03*3% =3600
L同学
小规模不抵扣?那要怎样的才能抵扣呢
w老师
嗯是的 一般纳税人取得合理的发票才可以抵扣 。小规模取得首次购买的税盘和每年服务费是可以全额抵扣的
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