西同学

电话费发票是2022年1月开的,那我在2021年12月怎样做账务处理呢?

你好,有个问题问一下,2021年12月银行公账付款当月1500电话费,电话费发票未收到,2022年1月7日收到了,电话费发票是2022年1月开的,那我在2021年12月怎样做账务处理呢?也就是分录要怎样写呢?

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来自 西同学 的提问 2022-01-07 14:21:18 阅读1170

西行同学,你好,关于电话费发票是2022年1月开的,那我在2021年12月怎样做账务处理呢? 我的回答如下

亲爱的同学,你好

12月当月的电话费即使没有收到发票也要在当月做分录计入当月的费用哦~

借:管理费用 1500

   贷:银行存款    1500

 祝学习愉快~

以上是关于发票,发票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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西同学:

为什么没有发票也要这样做呢?不是票没给吗?

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西行同学,你好,关于电话费发票是2022年1月开的,那我在2021年12月怎样做账务处理呢? 我的回答如下

会计做账遵循的是权责发生制,要求当期的费用收入属于当期的,无论发票款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用,如果下月发票到了或实际金额与当月做的账务金额不符,下月做调整即可。主要当期费用在当期体现。

以上是关于发票,发票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
南同学
公司的电信发票开票日期是2021年1月,但是是12月的费用,是计入12月的账还是2021年1月的账?
L老师
是计入12月的账还是2021年1月的账? 2021年一月
南同学
发票备注有计费周期是2020年12月,还是计入2020年一月吗?
L老师
还是计入2021年1月吗?
南同学
电信费都是次月结算开票,你计入次月就可以了
再同学
2021年1月交上年10-12月办公室租金及管理费水电费,怎么做账务处理?
x老师
你好,上年有没有先计提,借管理费用,贷其他应付款--水电费,
再同学
上年做了,借管理费用,贷其他应付款--租金,贷其他应付款--管理费。水电费不知道金额没计提。(水电费和管理费同一张发票)
x老师
你好,有计提直接,借其他应付款--管理费,租金,贷银行存款,
再同学
那水电费呢?水电计入2021年1月的费用吗?借:管理费用 贷:银行存款?想计入10-12月的费用怎么做呀
x老师
水电费没有计提,借以前年度损益调整,贷银行存款,
再同学
这样既做不了上年第四季度的费用也做不了今年的费用了吗?另外房租及管理费计提时只填写记账凭证,拿什么做原发始附件吗
x老师
你好,租金的合同复印件作为附件,
再同学
水电费没有计提,借以前年度损益调整,贷银行存款。既做不了上年第四季度的费用也做不了今年的费用了吗?那这水电就冲减不了净利润,企业所得税不就多交了吗?
x老师
水电费没有计提,借以前年度损益调整,贷银行存款。 最后结转,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整。可以在汇算清缴前抵减所得税,
姜同学
请问老师:我公司2020年12月支付了一笔工程监理费,在2021年1月才收到发票。12月跟1月的账务分别怎么处理?
左老师
你好 借预付账款/其他应收款 贷银行存款 收到发票 借 管理费用或工程施工等 贷 预付账款/其他应收款
姜同学
支付款时,借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时:借 开发成本-建筑安装工程费-工程监理费 贷:应付账款 可以这样账务处理吗?
左老师
借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借 开发成本-建筑安装工程费-工程监理费 贷:预付账款
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