齐同学
这个例题中为什么不以取得的全部价款和价外费用扣除支付给承运方运费后的销售额净额53000为计税基础来计算增值税(53000来乘以税率),而是认为这53000就已经是含税价了呢(53000其中一部分就已经是增值税了)?
展开齐得隆咚呛同学,你好,关于为什么不以支付给承运方运费后的销售额净额为计税基础来算增值税? 我的回答如下
勤奋的同学你好
扣除后的金额是53000,其中3000是增值税
希望老师的解答能帮到同学
务必保护知己,少出门,多学习
我们共克时艰,加油
预祝同学和家人身体健康
以上是关于税,增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开齐同学:
为什么增值税被是包含在销售净额里的?而不是用销售净额乘税率?
展开齐得隆咚呛同学,你好,关于为什么不以支付给承运方运费后的销售额净额为计税基础来算增值税? 我的回答如下
客运公司向客户收取的款项是含税的。意思就是票价是含税的。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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