想同学
老师好,这道题我觉得少调整了一个事项。补提信用减值损失35万,那2017年应纳税所得额是否应该调增35呢,然后增加应交税费(35*0.25),增加对应的所得税费用
展开想多了同学,你好,关于补提信用减值损失35万,那2017年应纳税所得额是否应该调增35? 我的回答如下
准注会同学,你好
如果你用的是调整后的利润总额去计算应纳税所得税,就需要调整35,如果只是调整,不用管这个的。
但是这个要影响 所得税费用和递延所得税资产
祝学习愉快
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展开想同学:
老师我明白了,应为之前应纳税所得额本来就没考虑这个预计的减值,之前应交税费就是计算对了的,这个增加的信用减值是只影响会计利润的,对应纳税所得额不影响对吧?和那个诉讼还不一样,诉讼是因为确实发生了损失,有可以扣除的营业外支出,所以需要调减应纳税额对吧?
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原来是缪雪同学啊,加油
[/quote]很好,你确实理解了。
加油啊
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展开想同学:
原来是夏老师 你好呀 谢谢解答 周四快乐 嘻嘻
展开想多了同学,你好,关于补提信用减值损失35万,那2017年应纳税所得额是否应该调增35? 我的回答如下
客气啥,快乐每一天
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展开想同学:
嗯嗯 等我复习到合报的时候 再来列清单详细请教夏老师
展开想多了同学,你好,关于补提信用减值损失35万,那2017年应纳税所得额是否应该调增35? 我的回答如下
好的。
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S老师
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